财务年度工作计划范文合集7篇( 三 )


4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则 , 秉公办事 , 做出表率 。
5、完成领导临时交办的其他工作 。
三、个人见意
措施要求财务管理科学化 , 核算规范化 , 费用控制全理化 , 强化监督度 , 细化工作 , 切实体现财务管理的作用 。 使得财务运作趋于更合理化、健康化 , 更能符合公司发展的步伐 。
总之在20xx年里 , 继续加大现金管理力度 , 提高公司财务人员操作能力 , 充分发挥财务的职能作用 , 积极完成20xx年工作计划的各项任务 , 为xx公司的稳健发展做出更大的贡献 。
财务年度工作计划 篇3 新的一年 , 医院财务组结合被金融海啸影响的当今经济状况 , 将新年度的经济进行一个改革 。 以下是医院财务组工作计划:
一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下 , 财务赢利结构显得成为重要 , 我院主要是医、药的比例结构 , 以去年为例 , 这些指纯业务比例 , 药品收入、医疗为分别65%与35% , 而药品收入成本占74% , 另加上交药品收入的5% , 共计79% , 而医疗收入成本占10% , 且全年计提超劳务都在这一块 , 由此得出1% , 即37.1万 , 如是增医疗收入1% , 成本仅3.71万 , 赢利7.8万 , 两者相差25.6万 , 同样以去年为例 , 药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74% , 去年一季度是比较正常的 , 二季度为非典期 , 三季度过渡期 , 四季度追医保数 , 因此二、三、四季度均列为不正常 , 因此说今年医、药比例定为38:62是可信的 , 我也希望通过领导能调节到这个比例 , 我希望在比例结构达到目标时 , 每月能超计划数5% , 这样今年预计超180万左右 , 在最后两个月适当控制药品处方 , 此时 , 医、药比例将更佳 , 而医院年度业务发展工作计划数呈略超状态 , 医、药比例希望达31:69 , 此时将贡献利润100左右 , 我将每月结果报告领导 , 借领导掌握来实现 。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施 , 真正改革到谁的头上 , 各种思想都会涌现 , 发牢骚也是难免的 , 我作为财务组长 , 应配合领导作好工作 , 受点气 , 委屈点是正常的 , 权当是为改革做点贡献 。
1.进中心人员有顾虑 , 怕经济上吃亏 , 财务组配合领导 , 把改革意义讲透 , 主要是已有人员编制不动 , 改革是引入机制 , 并非侵害他们的利益 。
2.人员进入中心之后 , 会出现管理上的衔接问题 , 我们财务组多与中心工作人员联络 , 同时充分发挥管理员曹娟的管理职能 , 倾听他们的意见 , 配合医院领导完成开展的各项工作 , 在工作过程中 , 发现问题 , 随时解决 , 并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报 , 财务组在业务上多指导 , 使这一工作平稳过渡 。
三、去年 , 我院治疗项目电脑化管理 , 基本铺开 , 再院本部、川北两大块都实施 , 且运行效果不错 , 完全达到了物价局提出的明细化要求 , 我们采取的是先在院本部开展 , 在运行中发现问题 , 随时解决 , 逐步巩固、熟练 , 再在川北实施 , 逐个展开 , 稳步推进 , 今年同样采取这一方法:本文由为您搜集.整理~ , 预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广 , 推进一个 , 成熟一个 , 预计全部实行医疗项目电脑管理 。

推荐阅读